位职责:
1、配合主管对集团以及下属各公司的会计资料,包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实性、合法性进行审计;
2、配合主管对集团以及下属各公司的财务状况、经营成果的真实性、完整性、合法性、合规性进行审计;
3、配合主管有重点、有针对性地对有关公司的往来项目、存货管理、销售(收费)情况等实施专项审计;
4、配合主管对集团相关领导人员履行职责情况、任期及离任经济责任进行审计;
5、配合主管对集团各板块的承包业务经营效益及其经济责任制的履行情况进行审计;
6、完成集团和部门领导交办的其他工作;
岗位要求:
1、大科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、积极主动、敬业上进、责任感强
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 |